- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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6月份打款报销的,这个费用发票是6月份做账
2019-06-11 10:27:12
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您好
一般根据报销月份入账
您根据发票日期入账的话 那比如您现在收到1月份的发票 怎么处理呢 去1月份记账么
2019-06-20 13:11:48
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你好 在19年12月暂估成本费用 1月收到发票冲暂估按发票来做账
2020-01-02 17:25:04
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一般都是当月或者晚于的
2020-03-16 14:24:33
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你好 你要按照权责发生制来做账 不能直接提前做账的 你实际业务是什么
2020-06-10 11:35:49
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