- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-06-12 15:37
你好,按人原分录把暂估红冲,再按现在的发票做就可以。
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你好,可以抽一个月核对下账面与系统,入库 出库金额是否有差异,
2019-09-05 17:06:44
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你好,按人原分录把暂估红冲,再按现在的发票做就可以。
2019-06-12 15:37:41
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如果你入库和出库都是按实际成本结转,那么就不会有差异。
你结转成本是按什么金额 结转 的
2019-09-05 17:58:27
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那你出库是不是就是负数了
2019-11-07 18:55:37
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你好,
可以的,与付款进度无关的
2020-12-20 18:41:23
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芳 追问
2019-06-12 15:38
耿老师 解答
2019-06-12 15:45