老师,我们供应商直接将货物寄给客户,我们支付货款和邮费给供应商,然后货款发票由供应商开给我们,运费发票是快递公司开好后由供应商转交给我们,运费这一块,完整的分录是什么样的呢?(我们都是上月的货款和邮费,次月支付,发票到次次月、甚至更久才会开过来)
徐嘉齐
于2019-06-13 10:09 发布 1064次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-13 10:35
你好,你们需要分开货款和运费,因为发票名称俩单位,很难对的上
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你好,你们需要分开货款和运费,因为发票名称俩单位,很难对的上
2019-06-13 10:35:26
你好,不违规,供应商相当于只是代收
2020-09-01 10:13:10
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020-07-21 08:57:36
你好!这个严格来说,他只应该给你开79000才对。因为你实际只付了79000.
如果你要做80000.就把差额1000计入营业外收入。
2019-03-28 15:37:43
同学你好,这个是没有问题的,这个等于是支付运费。
2022-03-29 11:10:00
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