送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-06-13 10:35

你好,你们需要分开货款和运费,因为发票名称俩单位,很难对的上

徐嘉齐 追问

2019-06-13 10:36

完整的分录怎么写呢?

暖暖老师 解答

2019-06-13 10:48

借应付账款-供应商
贷银行存款
借原材料
贷应付账款

徐嘉齐 追问

2019-06-13 11:42

上面的分录是商品的吧,运费的分录也这么写吗?

暖暖老师 解答

2019-06-13 11:47

是的饿,运费计入成本核算的

徐嘉齐 追问

2019-06-13 11:51

运费我们是直接付给供应商的,但运费发票是由快递公司开出来的,不是供应商开出来的,这样也可以吗?

暖暖老师 解答

2019-06-13 11:55

应付账的额明细要分开的

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相关问题讨论
你好,你们需要分开货款和运费,因为发票名称俩单位,很难对的上
2019-06-13 10:35:26
你好,不违规,供应商相当于只是代收
2020-09-01 10:13:10
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020-07-21 08:57:36
你好!这个严格来说,他只应该给你开79000才对。因为你实际只付了79000. 如果你要做80000.就把差额1000计入营业外收入。
2019-03-28 15:37:43
同学你好,这个是没有问题的,这个等于是支付运费。
2022-03-29 11:10:00
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