送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-13 11:57

借:营业外支出   0.02
贷:应交税费——未交增值税0.02

篱笆外的猫 追问

2019-06-13 11:59

老板让我调收入,不是调支出

江老师 解答

2019-06-13 12:00

借:应交税费——未交增值税0.02
贷:营业外收入0.02
就是这样调正确了。

篱笆外的猫 追问

2019-06-13 12:03

调主营业务收入不调营业外收入,而且上月没交增值税有留抵税额,你这说的乱七八糟的能好好看问题吗

江老师 解答

2019-06-13 12:05

这个是调营业外收入,不是调主营业务收入。我已看明白了你的问题,因为开票时存在这个小金额的差异,就是多张发票导致的销项税额与收入可能存在分分钱的差异。

篱笆外的猫 追问

2019-06-13 12:09

问题是老板让调主营业务收入,上月没有增值税,根本就沒入未见增值税,怎么可能这月做到未交增值税

江老师 解答

2019-06-13 12:31

那你们虚做收入调0.02元的销项税处理

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相关问题讨论
可以啊 留底税额就是为了抵扣以后的销项税的
2019-07-22 14:39:11
你好,是的,需要再认证27500的发票就可以。
2020-01-02 12:25:45
这种情况附表二不需要填写,直接保存就好。
2022-03-10 16:53:04
留底税额不会包含280的,280在增值税减免税明细表
2019-08-07 17:22:02
你好,这个应该去税务大厅修改3月的申报表才可以。
2018-08-15 16:28:10
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