送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-16 11:05

同学你好,有留抵税额——这个税额是在账上的哪个科目 中;

曦宝 追问

2021-09-16 11:07

在应交税费-未交增值税账上

立红老师 解答

2021-09-16 11:09

同学你好
如果是这样,如果本月没有勾选认证进项,有销项税额,有留抵税额,月末怎么做销项税额的分录——这个分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税


借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税

曦宝 追问

2021-09-16 11:18

好的,明白了,谢谢老师

立红老师 解答

2021-09-16 11:19

不客气的,祝您 学习愉快;

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你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)149557.46, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)148623.84, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2020-09-17 19:05:48
同学你好,有留抵税额——这个税额是在账上的哪个科目 中;
2021-09-16 11:05:12
你好,这个应该去税务大厅修改3月的申报表才可以。
2018-08-15 16:28:10
可以啊 留底税额就是为了抵扣以后的销项税的
2019-07-22 14:39:11
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