您好,之前跨年度做了这样一笔分录,当时是没有发票的,是计提的,借:销售费用,贷:其他应付款 ,后来一直没有冲掉其他应付,到现在需要怎么解决 ?
聪慧的冬日
于2019-06-13 12:01 发布 742次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-13 12:01
该款项不用支付了吗?
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借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
去年应当计入预付账款而不是其他应付款
2016-06-08 13:01:24

该款项不用支付了吗?
2019-06-13 12:01:51

你好,你做的这个金额和发票的金额一样吗?
2020-05-26 10:37:41

你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
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