一共有12万的销售费用,去年六万计入其他应付款,3月份支了剩余的六万,四月份开的12万的发票,其中有6792.45为税费,请问四月份拿回发票做的分录是什么
炜雅
于2016-06-08 12:56 发布 805次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你做的这个金额和发票的金额一样吗?
2020-05-26 10:37:41
借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
去年应当计入预付账款而不是其他应付款
2016-06-08 13:01:24
该款项不用支付了吗?
2019-06-13 12:01:51
借销售费用负数,贷其他应付款负数。
2020-06-15 11:04:11
这个就是要支付给这家公司的款项
2019-10-28 11:00:52
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