一共有12万的销售费用,去年六万计入其他应付款,3月份支了剩余的六万,四月份开的12万的发票,其中有6792.45为税费,请问四月份拿回发票做的分录是什么
炜雅
于2016-06-08 12:56 发布 821次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
去年应当计入预付账款而不是其他应付款
2016-06-08 13:01:24

该款项不用支付了吗?
2019-06-13 12:01:51

你好,你做的这个金额和发票的金额一样吗?
2020-05-26 10:37:41

你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
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