未收到发票。但费用直接入了管理费用。下月如何做分录纠正?
我喜欢夏天。因为会下雪!
于2019-06-13 19:41 发布 1687次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,2种办法,1是直接把发票粘贴在上月凭证,2是冲红上月凭证,再按发票做凭证
2019-06-13 19:43:23
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你好,可以选择把这个月的发票附到上个月的凭证里面就可以。
2022-10-13 11:37:48
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暂估和发票一致的,
你可以把发票放到去年暂估凭证后面或者是红冲
借其他应付款
贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的
借利润分配未分配利润
贷其他应付款
2022-07-03 23:47:57
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您好,收到时,借;原材料,贷;应付账款-暂估款。
2018-01-11 10:06:35
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你好,同学
1、借管理费用
贷银行存款
2、本期收到发票直接附在上一笔分录后面
2024-01-14 15:17:59
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