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阳光的荷花
于2019-09-06 14:39 发布 1298次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-09-06 14:54
你好 你们计提的分录不对 应该是借管理费用 贷 其他应付款 支付这笔费用的话 借 其他应付款 贷 银行存款
阳光的荷花 追问
2019-09-06 15:07
谢谢老师,我刚刚写错了。我们计提的时候分录确实是管理费用 贷其他应付款。不过,截至到8月份,我们共计提了一年零两个月,而这次支付,是支付掉了两年的,那剩下的这10个月的管理费是不是要分开录入呀?借长期待摊费用 贷银行存款 然后每个月摊销时再 借管理费用 贷长期待摊费用?
答疑苏老师 解答
2019-09-06 15:12
你好 剩下10个月的 借 预付账款 贷 银行存款 再借 管理费用 贷 预付账款
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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阳光的荷花 追问
2019-09-06 15:07
答疑苏老师 解答
2019-09-06 15:12