送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-06 14:54

你好 你们计提的分录不对  应该是借管理费用 贷 其他应付款  支付这笔费用的话  借 其他应付款  贷 银行存款

阳光的荷花 追问

2019-09-06 15:07

谢谢老师,我刚刚写错了。我们计提的时候分录确实是管理费用 贷其他应付款。不过,截至到8月份,我们共计提了一年零两个月,而这次支付,是支付掉了两年的,那剩下的这10个月的管理费是不是要分开录入呀?借长期待摊费用 贷银行存款 然后每个月摊销时再 借管理费用 贷长期待摊费用?

答疑苏老师 解答

2019-09-06 15:12

你好 剩下10个月的 借 预付账款 贷 银行存款 再借 管理费用 贷 预付账款

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相关问题讨论
你好 你们计提的分录不对 应该是借管理费用 贷 其他应付款 支付这笔费用的话 借 其他应付款 贷 银行存款
2019-09-06 14:54:20
你好 支付的话 借其他应付款 贷 银行存款 不过没有发票的话 这个管理费用不可以税前扣除的
2019-09-06 15:01:10
您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17
这样的,借管理费用 贷其他应付款,或者是其他应收款,费用需要做借方
2020-05-09 20:27:02
你好,如果是收到报销发票是直接支付现金的,就是借:管理费用 贷:现金;如果不是立即支付的,就是借:管理费用 贷:其他应付款,支付时,借:其他应付款 贷:现金。
2020-08-06 12:06:19
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