送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-06 14:54

你好 你们计提的分录不对  应该是借管理费用 贷 其他应付款  支付这笔费用的话  借 其他应付款  贷 银行存款

阳光的荷花 追问

2019-09-06 15:07

谢谢老师,我刚刚写错了。我们计提的时候分录确实是管理费用 贷其他应付款。不过,截至到8月份,我们共计提了一年零两个月,而这次支付,是支付掉了两年的,那剩下的这10个月的管理费是不是要分开录入呀?借长期待摊费用 贷银行存款 然后每个月摊销时再 借管理费用 贷长期待摊费用?

答疑苏老师 解答

2019-09-06 15:12

你好 剩下10个月的 借 预付账款 贷 银行存款 再借 管理费用 贷 预付账款

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