- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-05-26 11:01
你好 没付款的记在其他应付款就可以
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你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
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付设备款的分录如下:
借:固定资产
借:未确认融资费用
贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
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有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
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你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
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您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
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2020-05-26 11:06
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