送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-26 11:01

你好 没付款的记在其他应付款就可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:06

啊,那我放在预付账款了怎么办。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:07

已经付款了。。。

玲老师 解答

2020-05-26 11:21

收到发票时   借管理费用 贷预付账款

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相关问题讨论
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下: 借:固定资产 借:未确认融资费用 贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
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