老师早上好,公司(一般纳税人)的法人的名下有一辆吊 问
你好,出租的话长期出租要开发票。 而且对于小规模来说,它又不能抵扣。 答
董老师,在线吗?有问题想咨询~ 问
同学你好 晚上再来吧,我看了下董老师没在线了 答
付货款给A公司,B公司做了暂估入账,后来A公司说无法 问
B 公司应做如下调整: 冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。 调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。 考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。 答
老师好,咨询下,外币交易的汇兑损益涉及会计科目主 问
您好,是的,预收/预付账款通常 不进行期末汇兑折算,除非合同条款导致其性质变为货币性。 答
老师,汇算清缴有9个黄色的提示,明明我财务报表填好 问
您好,这个的话,可以截个图我看看吗,这个 答

老师你好,我去年6月和7月按17%的税率来算,税务打电话过来叫我改一下,她说收入不变,只改增值税,不用改所得税,可是我是按含税价的17%算的,这样不含税价格就有变动了,所得税不是也要改了啊?不知道怎么办?
答: 倒推的不含税金额,你入账那个不含税金额收入是不变的,你根据这个*新税率是算新的税额就可以
进货价格185万,销售价格210万,发票已经开了,但是实际回款208万,多开了两万元的发票,利润怎么算呀?利润=收入-成本-费用-所得税,210万不含税价格-185万不含税价格-(210万不含税价格-185万不含税价格)×25%-(210万增值税-185万增值税)×1.12,最后在减去20000元的损失 这样算对吗?
答: 您的计算公式最后一个附加税费应该是乘以0.12,其他都没问题,还有购销合同都要交印花税,是否需要考虑。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,我想问下。增值税税金是开票总额✖️0.13吗。为什么要➗1.13后在✖️0.13,那我利润部分不用交税?比如我拿货100元开票150元,不是直接用150✖️0.13吗。为什么要用不含税价格✖️0.13,已经不含税了算的是哪门子税金呢
答: 您好,增值税是价外税,交易中如果合同约定开票金额就是不含增值税销售额✖️0.13;如果开票金额就是含增值税销售额➗1.13后在✖️0.13。

