我上月计提的费用,次月收到发票和支付。这样写凭证对不对。有没有必要冲了之后,再先借,费用,贷,其他应付款。然后再写借,其他应付款,贷,银行存款。
飞雪
于2019-12-05 09:25 发布 1163次浏览
- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款
2022-12-17 09:30:16
同学,您做的是正确的。
2019-12-05 09:34:41
这个不需要发票的
2019-09-05 08:48:52
你好
借:管理费用 按月摊销
贷:其他应付款
做摊销表格为附件 摊销6个月
2019-06-16 16:42:34
“公司欠股东的钱大于报销费用 ”这句话是什么意思?
2018-06-06 09:31:58
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