送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-17 17:56

不是,你发的时候做借应付职工薪酬,13700贷银行存款13700 后面可以补一个冲回多计提,借管理费用  负数 贷应付职工薪酬 负数

Pleasure 追问

2019-06-17 17:59

这样做是合理的吧

maize老师 解答

2019-06-17 18:01

我的看法是按下面这样做,不按你那个做,你摘要记得写不一样哈

Pleasure 追问

2019-06-17 18:02

OK 谢谢啦

Pleasure 追问

2019-06-17 18:19

老师,我还想问一下,就是我们宾馆在携程网上的收入转存到我们账户后有这个手续费,这个手续费计入什么科目?

maize老师 解答

2019-06-17 18:20

是携程网提现到基本户的手续费么,还是啥

Pleasure 追问

2019-06-17 18:20

我们付给携程网的这个手续费

maize老师 解答

2019-06-17 18:26

那做销售费用手续费就可以

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
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