送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-06-18 17:16

你好!正规的做法是
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

  贷:应交税费——未交增值税

我估计你想要的是这样
借应交税费=应交增值税=销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额   应交税费——未交增值税

无情的钢铁侠 追问

2019-06-18 17:22

那我用软件做账,应交增值税的进项和销项月末还有余额,只是与转出未交的相抵后合计余额还是0

宋生老师 解答

2019-06-18 17:23

你好!这个本身正常都是要有余额的

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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,进项大于销项没有增值税应纳税额的情况下是不需要做这个分录的
2018-08-03 17:36:06
借:应交税金-应交增值税-进项税转出,贷 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷, 应交税金-未交增值税
2019-09-21 15:30:06
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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