老师你好,我们公司第一个买金税盘的发票本来是不用认证的,但是新来的同事在四月底给勾选认证了,5月报四月税时已经扣税了,后来我又去税局改了申报,转出了抵扣的税金43.44,剩下的436.56留在下期抵扣了,这个账要怎么做,4月需要做账务处理吗,具体的分录要怎么写,谢谢
蒂菲娜
于2019-06-19 09:56 发布 592次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-06-19 09:57
借管理费用 贷进项转出 后面抵 借应交税费 贷管理费用
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借管理费用 贷进项转出 后面抵 借应交税费 贷管理费用
2019-06-19 09:57:57
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你好 你做了转出 借管理费用-办公费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-06-19 10:43:46
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购入借管理费用办公费
贷银行存款
抵扣的借应交税费减免税
贷管理费用
实际有增值税缴纳的时候填写附表四和减免表本期抵扣数
2018-12-12 15:40:53
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你凭红字信息表在开票软件内开具红字发票,税务处理就是冲销了你的一部分开票金额,账务处理也同样,冲减营业收入和销项税。当月开,次月申报,部分金额能开
2020-07-20 09:33:48
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-13 16:32:22
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