送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-19 12:06

你好   如果你是月底统一做账的话 你就直接做购进分录 贷银行就行 这个不是绝对的 有的公司财务是月末一起做账  如果是分开做的话 就需要先挂预付账款或者暂估 月末收到发票冲 做成本费用

卡布奇诺 追问

2019-06-19 12:11

如果这个月的钱下个月付,就直接挂应付就行了是吧

meizi老师 解答

2019-06-19 12:23

你好 是的  可以的 先挂账发票收到冲即可

上传图片  
相关问题讨论
尺寸没有硬性规定
2020-01-19 15:57:21
您好,需要把清单也粘在记账凭证后面的。
2017-04-04 19:10:22
借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-12-29 16:03:45
您好,同学,这种情况您可以根据12月份发票计入成本并计入往来,1月份实际付款时冲往来即可。
2020-01-13 15:55:33
您好 按照及时性原则 应该根据发票回单日期做账 实际工作中根据自己单位的实际情况 选择不同的日期方式录入凭证可以的
2019-06-13 11:57:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...