一个公司的账,我是收到一个发票我就做记账凭证还是我这一个月收到了多少发票,到月底一起做记账凭证啊,因为我月初购买了一批东西,没付款,但是我月底付了,我怎么做账?是分开做账还是一起做就行了,谢谢老师
卡布奇诺
于2019-06-19 12:05 发布 1776次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-19 12:06
你好 如果你是月底统一做账的话 你就直接做购进分录 贷银行就行 这个不是绝对的 有的公司财务是月末一起做账 如果是分开做的话 就需要先挂预付账款或者暂估 月末收到发票冲 做成本费用
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尺寸没有硬性规定
2020-01-19 15:57:21
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您好,需要把清单也粘在记账凭证后面的。
2017-04-04 19:10:22
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借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-12-29 16:03:45
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您好,同学,这种情况您可以根据12月份发票计入成本并计入往来,1月份实际付款时冲往来即可。
2020-01-13 15:55:33
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您好
按照及时性原则 应该根据发票回单日期做账 实际工作中根据自己单位的实际情况 选择不同的日期方式录入凭证可以的
2019-06-13 11:57:50
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卡布奇诺 追问
2019-06-19 12:11
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2019-06-19 12:23