送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-19 16:56

需要开票给你的  对方相当于是享受办公楼给你们  你也要开票给对方 差价走银行存款

W跑调 追问

2019-06-19 17:04

老师我认为这样做分录 您看合不合理。开发票300万给甲方 借:应收账款 300 贷:工程结算275 增值税销项25    ,收到甲方的房屋发票500万时  借:固定资产 458  增值税进项 42 贷应收账款300 银行存款200 这样做账对吗

meizi老师 解答

2019-06-19 17:10

是的 分录就是这样做的

W跑调 追问

2019-06-19 17:12

老师 这个与甲方签订合同 需要注意什么吗

meizi老师 解答

2019-06-19 17:21

你好  你们最好是签订好办公楼抵偿合同或者协议 约定好办公楼以及工程款的相关细节 差价怎么补 以及开票的具体事宜

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相关问题讨论
需要开票给你的 对方相当于是享受办公楼给你们 你也要开票给对方 差价走银行存款
2019-06-19 16:56:45
内账?借管理费用 税金 贷银行 ,外账先出租,没有收款,可以先做借应收账款,贷销项税额,
2020-04-30 09:53:40
你好, 借:在建工程 贷:应付账款
2021-09-09 11:06:05
一、3月账务处理: 借:库存商品200万元 贷:生产成本200万元 二、4月账务处理: 借:库存商品100万元 贷:生产成本100万元 三、5月账务处理 借:应收账款50万元 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
2020-03-26 21:36:59
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-10-16 16:53:53
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