老师咨询下,我公司和甲方签订一份绿化景观合同300万,我公司有意愿购买甲方办公楼价值500万,签订了一份合同特别说明 用工程款300万抵办公楼,在支付200万给甲方,这个分录怎么做?我公司还需要给甲方开具发票吗
W跑调
于2019-06-19 16:55 发布 856次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-19 16:56
需要开票给你的 对方相当于是享受办公楼给你们 你也要开票给对方 差价走银行存款
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需要开票给你的 对方相当于是享受办公楼给你们 你也要开票给对方 差价走银行存款
2019-06-19 16:56:45
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内账?借管理费用 税金 贷银行 ,外账先出租,没有收款,可以先做借应收账款,贷销项税额,
2020-04-30 09:53:40
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你好, 借:在建工程 贷:应付账款
2021-09-09 11:06:05
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一、3月账务处理:
借:库存商品200万元
贷:生产成本200万元
二、4月账务处理:
借:库存商品100万元
贷:生产成本100万元
三、5月账务处理
借:应收账款50万元
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
2020-03-26 21:36:59
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您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-10-16 16:53:53
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