老师,我们通过银行存款付商业车险4546.07,对方有1010元是返点,通过私账打到老板账户,对方开具发票3826.07,我需要怎么进行外账的账务处理?
雅玲儿
于2019-06-20 11:39 发布 812次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-20 11:50
您好
备注栏的车船税一起入账 3826.07+720=4546.07
相关问题讨论
您好
备注栏的车船税一起入账 3826.07+720=4546.07
2019-06-20 11:50:21
如果你的开票也再当月 收到发票也再当月 可以这样做
2019-08-22 14:56:20
开具发票,确定收入,借:应收账款,贷:收入 ,公司账号收到款,借:银行个存款,贷:应收账款,然后转给个人,借:其他应收账款,贷:银行存款
2018-12-08 14:47:26
您好,借应付账款,贷银行存款。借库存商品,贷应付账款~暂估
月末,贷应付账款~暂估(红字)借应交税费应交增值税,贷应付账款
2021-08-08 19:33:02
您好,当时就付款了是吗
2023-02-09 23:12:19
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