营业款差了,这部分由员工赔偿,在工资中扣除,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—公司 银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款—公司 这个赔款是要交到营业款里面的,是这样操作的吗
JIAYAN
于2019-06-21 16:49 发布 1667次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-06-21 16:57
你好
你第一对分录是什么意思?
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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JIAYAN 追问
2019-06-21 16:59
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2019-06-22 06:12