老师好,请教个问题,我是3月份报的出口退税,1月10万,2月5万,3月7万。但是在填纳税表出口销售累加的时候只填了3月份的7万数据造成纳税申报表差额15万,请问差额15万怎么去掉啊?
ttkx
于2019-06-23 14:04 发布 913次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-23 15:15
你好,这个差额不要紧的
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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
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你好,这个差额不要紧的
2019-06-23 15:15:34
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您好,您是说填增值税申报表吗,以前的申报错了,那就应该去税务局窗口更正申报
2019-06-22 13:25:32
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在出口日期次年4月增值税申报期内申报出口退税就可以,但是要在7月开出口发票,并在7月增值税申报表中申报,申报方法是在表一第16行第三列“货物及加工修理修配劳务”或者第17行第三列“服务、不动产和无形资产”填写出口销售收入,会自动过渡到主表第七行“免、抵、退办法出口销售额”
2019-07-25 16:15:01
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同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
2019-06-22 13:43:00
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