送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-06-24 10:22

你好,计提时按照原来账目计提即可,不涉及加计这部分,只有需要缴纳时直接记入其他收益

岁月静好 追问

2019-06-24 10:35

老师,月底用结转增值税吗

佟老师 解答

2019-06-24 11:08

月底是需要结转增值税的

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相关问题讨论
您好 5月份不需要做分录 6月份实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-06-24 10:23:10
你好,计提时按照原来账目计提即可,不涉及加计这部分,只有需要缴纳时直接记入其他收益
2019-06-24 10:22:34
具体借应交税费增值税加计扣除贷其它收益或者是营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2020-03-31 14:32:23
您好。交费时直接抵扣 借应交税费贷其他收益。
2022-02-09 10:31:39
你好 一般纳税人的吗
2021-10-14 08:41:06
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