送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-24 15:11

你好  那你就红冲你上月的凭证 然后再做正确的分录 看你的凭证可以部分红冲  摘要写清楚凭证号即可

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相关问题讨论
你好 那你就红冲你上月的凭证 然后再做正确的分录 看你的凭证可以部分红冲 摘要写清楚凭证号即可
2019-06-24 15:11:09
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-07-20 11:39:59
你好,冲销一号记账凭证,做二号记账凭证
2016-11-13 12:46:30
您好,跨月作废发票冲红分录时,要贴冲红的负数发票作为原始凭证。
2018-09-28 08:48:01
你好,销项红冲发票是这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-12-13 12:12:06
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