老师,金蝶标准版反结账后,就到12月了,我现在要改10.11月的
Be yourself
于2019-06-25 12:40 发布 782次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2019-06-25 12:53
你好,那就再反结账到十月就可以了。
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你好,那就再反结账到十月就可以了。
2019-06-25 12:53:20
打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12就可以反结账
2019-11-27 11:14:17
您好,可以的,反结账不影响12月份的凭证的。但是最好做好备份。
2018-08-23 20:50:00
你好 ;总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账.
2023-01-13 16:55:36
您好,建议找金蝶客服人员解决,应该是软件系统问题了。
2018-01-12 23:11:37
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2019-06-25 12:57