你好,老师,我想问一下一个同事借款借了2000元,然后另一个同事冲抵借款以后公司还得给付210的,但是这个费用,第一个同事,报销出来之后转给了第二个同事了,然后这两个同事之间报销的发票开到了一张纸上,费用是2260元,这个怎么做账啊?
一絲溫暖
于2019-06-26 13:02 发布 1051次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-06-26 13:12
合归各帐,按照每个人的资金走向做分录。
相关问题讨论
合归各帐,按照每个人的资金走向做分录。
2019-06-26 13:12:13
借;固定资产 贷;其他应付款 4
借;其他应付款 贷;银行存款等科目 3
2016-11-21 09:27:27
你好,借其他应收款-甲 其他应收款-乙,贷银行存款,分开做,银行存款合在一起。
2018-08-27 16:26:39
你好,借 费用等 贷 其他应收款-借款
2020-07-26 14:10:32
你好
按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的
借:其他应收款 3000
贷:银行存款 3000
报销
借:管理费用等 2400
贷:其他应收款 2400
6月份又借款
借:其他应收款 2400
贷:银行存款 2400
现在其他应收的余额就是3000了
2018-07-10 13:40:25
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赵英老师 解答
2019-06-26 13:13
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2019-06-26 13:14