当月采购员购买原材料,仓库出直拨单到部门,采购拿仓库直拨红联报销时的分录: 借:原材料 贷:库存现金 当月/天什么情况下要这样做采购员的往来(采购员当月买的东西当月/天报销): 借:营业成本 贷:应付账款-采购员 借:应付账款-采购员 贷:库存现金
俊秀的豌豆
于2019-06-26 23:21 发布 1662次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,购买和支付货款时间不一致就要通过应付账款
2019-06-26 23:38:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,包括材料+人工+分配的制造费用
2017-06-28 11:03:36
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个电钻是材料吧。先做后面那个分录然后在冲应付款
2019-06-17 16:25:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,.借原材料贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷银行,月底盘点结转,借主营业务收入贷原材料
2021-08-02 10:37:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借原材料 贷库存现金
2019-07-15 18:44:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息