- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借 管理费用
贷 其他应付款~暂估
2019-06-27 07:46:54
通过以前年度损益调整科目 结转至利润分配-未分配利润
2019-07-09 16:11:27
你好 不可以 要 分摊到每个月
2019-04-17 10:03:58
借:XX费用 贷:应付账款
2019-06-27 16:12:06
您好,这个是可以的,写一个说明,因前期某某原因未计提
2022-02-13 20:56:11
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