- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-26 16:12
您好!你支付的时候,借管理费用 贷应付账款就好了
收到发票直接帖进去
相关问题讨论
您好!你支付的时候,借管理费用 贷应付账款就好了
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2017-12-26 16:12:37
同学你好
开了一年的还是两年的?
2020-12-25 15:15:38
直接将原来的凭证原样冲销就行了(在这个月的账里面处理),冲平就行了。
2017-06-21 12:00:26
通过以前年度损益调整科目 结转至利润分配-未分配利润
2019-07-09 16:11:27
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
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双平 追问
2017-12-26 16:14
宋生老师 解答
2017-12-26 16:16