送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-26 16:12

您好!你支付的时候,借管理费用 贷应付账款就好了
收到发票直接帖进去

双平 追问

2017-12-26 16:14

但收到的发票是有进项税的。

宋生老师 解答

2017-12-26 16:16

你好!那你可以这样,借管理费用-暂估 贷应付账款,然后第二个月红字冲减暂估,然后做正确的。

上传图片  
相关问题讨论
您好!你支付的时候,借管理费用 贷应付账款就好了 收到发票直接帖进去
2017-12-26 16:12:37
同学你好 开了一年的还是两年的?
2020-12-25 15:15:38
直接将原来的凭证原样冲销就行了(在这个月的账里面处理),冲平就行了。
2017-06-21 12:00:26
通过以前年度损益调整科目 结转至利润分配-未分配利润
2019-07-09 16:11:27
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...