老师,我昨天问你的20万应该怎么做账合适?比如2017年收入300万,成本200万,之前会计就是把收入增加了20万,收入就是变成320万了,成本没变,还是200万,这样怎么做账?还是我不做20万?可是这20万增值税我们2818年已经交了啊,我现在应该怎么做账?
逢考必过HH
于2019-06-27 09:19 发布 728次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你多交的税肯定是不能退的,可以以后抵扣,你就在今年反向做出来
2019-06-27 10:23:12
你好,你要做到去年吗?还是直接做到今年?
2024-01-19 09:26:14
你好 i这个是什么业务的发票 怎么贷方是应收账款去了。 你说下业务便于看怎么调整分录
2020-02-26 14:13:39
一、可以认证进项税,正常抵扣进项税。如果是金额一致,不影响所得税。如果在数量相同的情况下,金额不同,会影响所得税。
2022-01-19 10:15:38
同学您好,是利润2万对应的所得税是吗
2021-07-21 15:59:03
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