求解,上个月实际收入入账是120元,次月才发现发票错开成200元,怎么做会计分录。还有跨月开票只是抬头错了,这个月顾客要求从新开发票怎么做会计分录?谢谢
素颜
于2019-06-28 16:32 发布 1195次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-06-28 16:34
跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
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跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10
借:营业外支出
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52
借,银行存款
贷,其他应付款
后面建成交还时就冲减这个其他应付款。
2020-01-12 23:52:47
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