送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-12 23:52

借,银行存款
贷,其他应付款
后面建成交还时就冲减这个其他应付款。

上传图片  
相关问题讨论
跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10
借:营业外支出 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52
借,银行存款 贷,其他应付款 后面建成交还时就冲减这个其他应付款。
2020-01-12 23:52:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...