送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-01-23 11:18

但是我们没有开票给对方,应交增值税怎么做?

NAN 追问

2017-01-24 10:30

就是说我们开不开票给对方都是要交税的? 
这笔业务发生时我们是小规模纳税人,请问老师要怎么做会计分录?

笑笑老师 解答

2017-01-23 11:16

您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本

笑笑老师 解答

2017-01-23 11:19

您好,无票收入,跟开票一样计算

笑笑老师 解答

2017-01-24 10:38

您好,先搞清楚一点,是您开不开票,您都要计算销项。借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本

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跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10
借:营业外支出 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52
借,银行存款 贷,其他应付款 后面建成交还时就冲减这个其他应付款。
2020-01-12 23:52:47
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