- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-01-23 11:18
但是我们没有开票给对方,应交增值税怎么做?
相关问题讨论

您好,那您就先暂估入库
2020-07-04 21:29:46

跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51

这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10

借库存商品贷银存
借银存贷主营业务收入,应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2020-07-04 20:28:24

借,银行存款
贷,其他应付款
后面建成交还时就冲减这个其他应付款。
2020-01-12 23:52:47
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NAN 追问
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