送心意

武老师

职称注册会计师

2019-06-29 18:37

没有什么问题啊,同学,你这个

渡口 追问

2019-06-29 18:48

还是不太理解,老师
这业发生当年确认收入分录
借  应收账款1130
     贷 主营业务收入1000
         应交税费增值(销)130
发现错误调减收入
借 应收账款 -1130
以前年度损益调 +1000
贷 应交税费(销)-130
主营收入1000与应收账款-1000后
应收账款余额借方-130
应交税费(销) -130
这两余额负负不是得正了吗?

武老师 解答

2019-06-29 18:49

这是冲销了啊,同学,然后又是正向做的

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相关问题讨论
没有什么问题啊,同学,你这个
2019-06-29 18:37:13
盈余分配-为分配盈余调 这个科目哪来的 没有这个科目 借:以前年度损益调整 贷:对应科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-11-28 09:55:02
你好,是的,不会啊,你是不是损益表里填的是正数,借方是填负数
2020-05-06 14:35:22
你好,跨年销售退回的分录是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-15 14:53:27
借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2020-04-29 17:19:34
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