送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-06-29 23:26

您好,280元分录,借:管理费用-服务费用,280元,贷:现金或者银行存款,280元。同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,280元,借:管理费用-服务费用,负数280元。再做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,280元,贷:应交税费-应交增值税-减免税,280元。

明天会更好 追问

2019-06-29 23:40

进项税700,销项1200,服务费280减免后最后未交增值税又咋做账务处理呢?

王雁鸣老师 解答

2019-06-29 23:44

您好,进项和销项再做分录,借:应交税费-应交增值税-销项,1200元,贷:应交税费-应交增值税-进项,700元,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,500元。

王雁鸣老师 解答

2019-06-29 23:46

您好,按以上分录操作后,再做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,220元,贷:应交税费-未交增值税,220元。

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一、6月购买税控盘时 借:管理费用——办公费280 贷:库存现金280 二、借:应交税费——应交增值税(减免税费) 280 借:管理费用——办公费 -280 三、借:应交税费——应交增值税(销项税额)1200 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 700 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)280 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)220 四、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)220 贷:应交税费——未交增值税 220
2019-06-30 17:23:22
您好,280元分录,借:管理费用-服务费用,280元,贷:现金或者银行存款,280元。同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,280元,借:管理费用-服务费用,负数280元。再做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,280元,贷:应交税费-应交增值税-减免税,280元。
2019-06-29 23:26:12
同学您好, 您具体是什么情况
2020-11-08 19:37:42
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好  进项大于销项的不需要做会计处理 
2021-07-05 14:29:04
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