- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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这个就是不交增值税,据实申报增值税的销项税、进项税,最后是留抵的增值税,就是不交增值税的零申报
2019-06-30 22:59:58
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
可以的,按那你们实际就可以
2020-01-20 09:48:32
你认证了吗?进项税额认证就填写附表2,会自动留底,附加税按0申报就可以。
2019-01-07 09:53:40
增值税红冲是企业按照税法规定,减少或调整支付的税费,申报增值税时,应当填报负数。例如:企业预缴了增值税1500元,上半年实际纳税额只有600元,企业应当在申报增值税时,填报应缴的增值税为600元,增值税红冲为-900元。
2023-03-07 19:16:06
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