6月份收到1季度房租发票,款未付。之前没预提过。 借生产成本一房租 管理费用一房租 贷应付款 对吗老师?如果之前预提过,又怎么做?
.笑颜
于2019-07-01 14:33 发布 622次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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那现在直接按你写分录做账就可以,要是之前做费用那就做借管理费用 贷预付账款,收到发票做借预付账款 房租 贷应付账款 房东
2019-07-01 14:54:06

您好,如果您有多种产品,还是先进入制造费用,最后分配结转到生产成本中。谢谢
2020-03-16 15:34:48

你好,车间使用的计入制造费用或生产成本,管理上用的计入管理费用
2019-01-29 10:13:13

同学你好
确认本月房租费用,借,管理费用11300,贷,预付帐款11300
这笔分录
借,管理费10000
贷,预付账款10000
收到发票
借,应交税费一应增一进项1300
贷,预付账款1300
2021-05-31 09:28:50

当月的房租的可以这么做的
2020-02-02 14:13:01
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