付本月办公室房租,没有收到发票借,预付账款11300贷银行存款11300,同时按责权发生制,确认本月房租费用,借,管理费用11300,贷,预付帐款11300.次月收到房租发票时,借管理费用10000,应交税费一应交增值税进项税1300.贷,预付帐款11300。对吗?
清爽的胡萝卜
于2021-05-31 09:27 发布 743次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-05-31 09:28
同学你好
确认本月房租费用,借,管理费用11300,贷,预付帐款11300
这笔分录
借,管理费10000
贷,预付账款10000
收到发票
借,应交税费一应增一进项1300
贷,预付账款1300
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同学你好
确认本月房租费用,借,管理费用11300,贷,预付帐款11300
这笔分录
借,管理费10000
贷,预付账款10000
收到发票
借,应交税费一应增一进项1300
贷,预付账款1300
2021-05-31 09:28:50
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你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
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发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
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你需要抵扣的时候做最后一步
2018-11-14 12:25:28
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清爽的胡萝卜 追问
2021-05-31 14:13
立红老师 解答
2021-05-31 14:15