送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-02 15:49

不管你们咋发工资反正是需要先计提

Ana@娜 追问

2019-07-02 15:51

请问老师,我们领用库存商品怎么做分录

maize老师 解答

2019-07-02 15:51

用在哪里啊,你没有用途写不了分录

Ana@娜 追问

2019-07-02 15:54

用在科研上

maize老师 解答

2019-07-02 16:02

有研发么,那就做借研发支出 贷库存商品

Ana@娜 追问

2019-07-02 16:15

那么请问老师每个月末都要结转销售业务成本吗?

maize老师 解答

2019-07-02 16:18

你销售就结转销售成本

Ana@娜 追问

2019-07-02 16:23

我销售的钱还没收回来呢

Ana@娜 追问

2019-07-02 16:23

只是开了发票

maize老师 解答

2019-07-02 16:28

开发票就需要结转成本,成本不是按收款结转

Ana@娜 追问

2019-07-02 16:59

怎么结转成本呢?我们开的是6万,到时候那个应交税费是不是还要转出营业外收入

maize老师 解答

2019-07-02 17:02

借主营业务成本  贷库存商品

Ana@娜 追问

2019-07-02 17:03

这个金额怎么核算呀?

maize老师 解答

2019-07-02 17:05

你销售数量固定,单价按你采购单价算,这个出来,你不会就去参考下真账实操课程

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相关问题讨论
不管你们咋发工资反正是需要先计提
2019-07-02 15:49:17
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2016-10-28 15:40:58
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 借;其他应收款 贷;银行存款 计提 借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2017-03-14 13:12:30
个人社保不要去计提,然后不管什么时候发什么时候扣,发工资扣社保时贷其他应收款(或其他应付款)-个人社保 交社保时 借其他应收款(或其他应付款)-个人社保。 这样清清楚楚
2018-11-05 16:49:46
你好,计提工资不用考虑个人社保及个税,发放的时候扣下来就好,然后银行扣社保或个税再做一笔就平了。
2018-08-20 11:37:49
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