老师,销售货物时不够了,所以暂估入账了,但是暂估入账我是按的加权平均单价入的,(单价低)购进来的货物不是那个价格,(单价高),这样导致这次销售的货物成本的加权平均单价高了,这样怎么处理
清颜
于2019-07-02 15:55 发布 1598次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-07-02 15:56
你好 你购进来货的话 要冲掉之前的暂估 按购入的单价入账
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你好 你购进来货的话 要冲掉之前的暂估 按购入的单价入账
2019-07-02 15:56:48

期末发票未到
借:库存商品——暂估入库
贷:应付帐款——暂估入库
如该商品已出售,按暂估金额结转成本。
下月初或收到发票时,先将暂估入库的分录红冲,再按发票编制凭证,如金额与暂估数有差别,并已结转成本,则再进行调整
2014-09-06 10:45:37

只能月末暂估入库,如有出库先按暂估入库单价结转成本。
2014-09-07 10:12:08

查账没有关系,暂估的货物也没有关系,就说暂时没有收到发票
2017-08-17 16:32:09

您好
请问您暂估时候的分录怎么写的
2019-03-09 09:04:40
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