送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-03 14:37

您好
请问您缴纳的时候分录怎么写的

金伊恩 追问

2019-07-03 14:42

管理费用:***。     银行存款***

bamboo老师 解答

2019-07-03 14:42

借:银行存款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
社保费应该通过应付职工薪酬科目走账

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:营业外收入
2020-03-11 14:24:26
你好,需要按每个险种分别填开的
2017-09-03 10:12:41
您好 请问您缴纳的时候分录怎么写的
2019-07-03 14:37:05
借;银行存款 贷;营业外收入 应付职工薪酬
2016-10-28 16:36:35
您好,是收的现金吗?还是什么情况?如果是收的现金,可以直接做分录,借;现金,贷;其他应付款-社保。
2017-12-26 22:29:16
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