运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

预缴税款时抵扣的进项发票,在回机构所在地申报时当时抵扣的进项发票,还能再次作为进项吗?另外请问劳务进项发票是在预缴时抵扣好还是回总机构预缴时抵扣好
答: 您好,预缴的税款回机构地申报的时候可以扣除。一般计税还可以抵扣专票的进项税额
企业未开发票 预收款项如何进行申报缴税?
答: 同学你好 填写在预缴栏
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师留底可以不一次性用吗,假如我现在留底进项100万,我开发票产生销项50万,预缴税款30万,等于我还有交20万,但是我留底了100万,我想交税,把留底了就那5万出来,这样我在机构申报就缴纳5万税这样可以吗,
答: 你好,不可以的,不可以选择部分留抵税额抵扣销项税额的
老师请问一下我是房地产行业,我公司是老项目房地产行业,简易计税!以前一直是预缴税款百分之三,交了500多万!申报表中填表四!这次我们开发发票开了100万百分之五的税!申报表往哪填
跨地预缴过程是这样吗?拨工程款没开发票-拨款当天到施工地预缴2%的增值税-开工程发票,下月15日前在建筑公司所在地申报增值税,销项税减预缴税款再减进项税为需交增值税

