2019年3月份的时候估入了房租14万,当时做的分录是借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在4月份开来了房租票,上面显示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,这怎么做账啊?
独特的鞋子
于2019-07-06 15:00 发布 817次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
小企业还是企业会计准则
2023-02-15 13:49:14
你好,把暂估的分录红冲,然后 根据发票做相应的分录
2021-08-19 19:21:19
你好,直接调整就可以
借,其他应付款一A
贷,其他应付款一B
2020-07-10 11:00:05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07 15:11:21
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