老师,比如我公司员工每月工资25000元,根据工作内容 问
通知员工:公司需要正式通知员工工资调整的决定,并说明调整的理由。 协商一致:公司应与员工进行协商,取得员工的同意。如果员工不同意,公司需要提供合理的解释,并在法律允许的范围内进行调整。 签订变更协议:双方协商一致后,可以签订书面的工资调整协议,明确新的工资标准及生效日期。 答
老师,什么是利率互换? 问
你好,利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,作固定利率与浮动利率的调换。 答
老师 请问下法人和员工借款年底必须清零吗 问
法人和员工借款年底必须清零 答
A和B公司的法人都是同一个人,经营不同的产品,因经 问
可以 可以开发票 按市场价格 答
给个人开普票,个人有税吗? 问
同学你好 这个没有哦 答
借方主营业务成本 贷方其他应付款 为什么其他应付款能结转到主营业务成本里呢 服务行业
答: 你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
老师,运输公司,付司机运费,先付运费时,借:其他应付款-司机运费 贷:银行存款后收到发票,借:主营业务成本 贷:其他应付款-司机运费。这样对么?如果司机预先借一部分运费,后期发运费扣除,怎么记账?
答: 你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,想问下外账中有收入,费用,工资,其他应付款,怎么做出来的成本呢?我接手的外账中 借:主营业务成本 贷现金呢?没太明白!请老师赐教!
答: 工资也可以计提到成本中去。还有原材料
老师,我是新手,我上月暂估的成本,做的分录是:借:主营业务成本_暂估 贷:其他应付款_暂估 我这个月要冲掉,给怎么做分录呢
2019年3月份的时候估入了房租14万,当时做的分录是借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在4月份开来了房租票,上面显示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,这怎么做账啊?
在18年的9月份做了一笔暂估,借:库存 20万 贷:其他应付款 20万,并且结转了库存,借:主营业务成本 20万 贷:库存20万,在12月份收到了这20万的发票,可是应该怎么做呢?
收到房租和物业费半年的发票 之前是现金付款的 外账上没有现金 所以我就做了分录 借 主营业务成本 贷 其他应付款 这样情况下房租要摊销吗