送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-12 17:32

你好,暂估是这样处理的 
暂估入库
借;库存商品或原材料    贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

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相关问题讨论
你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
同学,你好 你之前分录发一下
2023-02-21 19:31:00
你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你好,是这么做的,你付别人代垫款时再冲其他应付款
2022-03-01 10:01:28
您好,需要收到发票才可以冲平或者是做比相反的分录,冲费用和主营成本
2020-11-23 17:10:45
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