送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-18 09:48

你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款

?未来可期ྀིɞ 追问

2022-02-18 09:56

为什么改成应收?老师能不能写一遍完整的会计分录

郭老师 解答

2022-02-18 09:58

你好,因为你的其他应付款在借方,有余额会出现负数借其他应收款贷银行存款,借主营业务成本贷其他应收款。

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相关问题讨论
你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
你好,学员,差额补记在今年即可的
2022-03-08 21:05:37
你好借其他应付款,贷以前年度损益调整-主营业务成本, 借以前年度损益调整-主营业务成本 ,贷利润分配未分配l利润
2021-06-30 09:41:13
你好,正确的分录应当是什么 呢? 已知错误的分录,还需要知道正确的分录是什么,才知道该如何调整的 
2021-06-09 21:07:30
你好,你们发生了成本,没有支付 主营业务成本对应的往来科目,可以用应付账款。
2020-07-18 17:22:49
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