- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-07-07 11:26
你好借管理费用-社保,贷应付职工薪酬,交的时候借应付职工薪酬-社保,贷银行存款
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你好,需要在这个月也计提社保相关的分录,计提是权责发生制和什么时候缴纳没有关系的
2018-10-19 10:17:07
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你好借管理费用-社保,贷应付职工薪酬,交的时候借应付职工薪酬-社保,贷银行存款
2019-07-07 11:26:16
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社保了,没有缴款,就不用记账。
2015-12-18 15:38:07
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那就是说是属于以前年度的费用,并且会产生相关的滞纳金。是不是这样的
2022-01-18 15:10:55
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你好
没明白你的意思,是差额吗?
列入营业外收支科目 调整
2019-11-02 12:06:39
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