老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

老师我10月份业务不熟没准时申报个税产生了6元个税及0.1分社保。我怎么做分录啊?
答: 你好 没明白你的意思,是差额吗? 列入营业外收支科目 调整
之前个税一直是提前申报,就是10月份社保9月份所属期(实际是9月份薪资),而9月份的所得是8月份工资。现在11月我申报10月所属期个税,又把9月份的工资再申报了 一遍,之后把9月份所属期0申报,退回的钱怎么做分录啊
答: 借:银行存款 贷:应交税费--应交个人所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
第一次处理社保。6月份增员1人,按照2100购买的社保,当时立即扣款743.36元,想问社保需不需要像个税一样每个月申报?我们公司是按照公司员工各承担一半,分录金额是按照实际情况写一人一半,不用按照73的比例做分录对吗
答: 社保是需要每个月都申报缴纳的。按你们公司实际情况入账

