送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-07-08 11:50

你好,借:财务费用  贷:库存现金

cdr55066 追问

2019-07-08 11:52

不是经过我手了吗,不用体现一下子?

凡凡老师 解答

2019-07-08 11:57

你好,这个是不需要的。

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相关问题讨论
你好,借:财务费用 贷:库存现金
2019-07-08 11:50:49
您好!借管理费用等 贷现金。
2017-03-20 16:14:44
社保单位负担的需要通过应付职工薪酬
2019-09-11 21:55:37
多计提的个税按多计提金额方向科目不变,金额为负数冲回,做重的管理费用方向科目不变,金额为负数冲回,没有冲长摊的补做即可
2018-07-03 01:08:40
之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2019-05-21 11:50:00
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