送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-08 11:58

您好
新成立企业,职工工资是需要先计提
这样账务处理正确

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相关问题讨论
社保单位负担的需要通过应付职工薪酬
2019-09-11 21:55:37
多计提的个税按多计提金额方向科目不变,金额为负数冲回,做重的管理费用方向科目不变,金额为负数冲回,没有冲长摊的补做即可
2018-07-03 01:08:40
之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2019-05-21 11:50:00
您好 新成立企业,职工工资是需要先计提 这样账务处理正确
2019-07-08 11:58:49
借:管理费用—管理人员工资, 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 先从 应付职工薪酬 过一下
2020-04-18 12:18:57
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