老师,我们本月一批货,从A公司买了,卖给B公司,经协商,A公司本月不开发票给我们,下月再开,我们也不开发票给B公司,下月再开。所以本月的外账上,我不做任何处理(不做任何暂估入库等),可以吗?
安安嘛嘛
于2016-01-27 16:14 发布 623次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-01-27 16:15
好的,但是现在税务局说我这样做有避税的嫌疑,怎么会避税呢?就算我处理了,我也不会确认收入,也不会出现销项税额的呀。
相关问题讨论
其实也是可以的
2016-01-27 16:14:37
你好,个人建议先取得进项发票再开具销项发票
需要先做暂估入库处理
2017-08-07 13:38:39
您好,是需要做账的,要不然会账实不相符的
2019-07-03 12:14:35
最好有日吧,可以与发票有差别的
2017-07-29 14:23:06
有质量问题折让就开9000,变更单价
2019-06-27 13:50:53
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邹老师 解答
2016-01-27 16:14
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2016-01-27 16:16