- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,借;长期待摊费用,贷;应付账款等科目
2019-07-10 16:37:08
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款
支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款
收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
您好,那您就先做借固定资产未确认融资费用贷银行存款长期应付款
2019-11-09 22:06:42
你好同学,你付款是预付账款,收发票转固定资产里
借:固定资产
应交税费-应交增值 税(进项)
贷:预付账款
同学。
2020-12-11 13:19:34
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