送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-11 09:17

你好,你的金额是正确的。

杨小咩 追问

2019-07-11 09:17

公式应该是什么,本月我有要交的税么

月月老师 解答

2019-07-11 09:20

你好,销项-进项=转出未交增值税。

杨小咩 追问

2019-07-11 09:23

待认证和进账呢?怎么看我要交多少税

月月老师 解答

2019-07-11 09:24

你好,待认证是还没有认证的发票不可以计入进项税额抵扣。

杨小咩 追问

2019-07-11 09:29

有要交的税么

月月老师 解答

2019-07-11 09:53

你好,转出未交增值税,就是需要交纳的增值税。

杨小咩 追问

2019-07-11 09:56

借方期末余额112673.21就是应交的增值税么

月月老师 解答

2019-07-11 09:57

你好,转出未交增值税不是在贷方吗。你怎么做的转出分录,我看一下。

杨小咩 追问

2019-07-11 09:59

月月老师 解答

2019-07-11 10:02

你好,你已经缴纳了增值税。

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相关问题讨论
你好,你的金额是正确的。
2019-07-11 09:17:01
从你的未交增值 税看,你们需要交的 增值税是:609.99元,但从你们“应交税费——应交增值税”这个二级科目看,你们的应交增值税的金额是45530.35元,因此勾稽关系是错误的
2020-03-15 16:03:31
 有金额的税种就是有余额的,所有明细税种都可以有余额的,应交增值税就是下面明细科目的合计
2022-04-13 17:54:20
你好,同学。 应交税费是一个总账科目,下面明细科目的贷方余额-借方余额是应交税费余额。
2020-04-10 09:57:39
要调整应交税费和未分配利润的年初数
2019-06-11 09:38:30
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